| 学历要求:本科以上
工作经验:3年以上
性别要求:不限
年龄要求:
不限
地区要求:
不限
|
(1)岗位职责 制订和完善公司内部控制体系建设工作程序及相关标准和方法,确保内控工作有序开展。 指导、监督公司内部控制体系的建设和运行,组织和协调各业务部门及分支机构建立和健全内部控制,包括流程目录架构、流程图、RCD、程序文件等,以提高公司内部自我测试的有效性。 对业务流程和实际操作进行日常控制监测,与各部门及分支机构共同识别现行内控体系与其环境适应性方面的差距,制订改进方案并付诸实施,以进一步完善业务活动的控制措施。 协调和配合内控自我测试、管理层测试、外部审计测试,并负责协调各部门及分支机构落实管理层测试建议和内控审计整改建议,提高公司经营策略的合理性和有效性。 根据公司的工作目标拟定公司的审计计划,开展各类经营审计工作及专项审计工作。 按照审计程序和审计方法,获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议,为公司运营提供增值服务。 收集审计证据,编制审计工作底稿,进而编制审计报告,确保审计证据支持审计目的。 (2)工作经验:3年及以上审计、全面风险管理相关工作经验。 |