学历要求:本科以上
工作经验:2年以上
性别要求:不限
年龄要求:
不限
地区要求:
不限
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岗位职责: 1、负责编写内部审计报告,提出处理意见和建议; 2、对公司及下属各分支机构内部控制制度的健全性、有效性及风险管理进行评审,及时发现公司内部控制和风险管理的薄弱环节,提出改进建议,督察改进情况; 3、负责对公司及下属各分支机构预算的执行情况进行审计; 4、负责对公司及下属各分支机构财务收支、经营成果及其有关的经济活动的合法、合规、真实性进行审计; 5、负责对公司及下属各分支机构各项资金、各类资产的使用和处置情况进行审计。任职要求: 1、会计或审计本科毕业,两年及以上工作经验,保险经纪或相关行业工作经历优先考虑; 2、能适应出差,沟通能力强; 3、具有良好的文案写作能力。 |